
老師工資的分錄可以這樣做嗎計(jì)提借:管理費(fèi)用~工資(工資+社保個(gè)人的) 管理費(fèi)用~社保(公司的)貸:應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~社保發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬~工資貸:應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人) 銀行存款繳納社保借:應(yīng)付職工薪酬~社保(個(gè)人) 應(yīng)付職工薪酬~社保(公司)貸:銀行存款
答: 你好,個(gè)人部分不用涉及進(jìn)去,個(gè)人部分不用計(jì)提
計(jì)提社保借:管理費(fèi)用-社保2000(公司繳納)借:其他應(yīng)付款-社保699.3(個(gè)人交納)貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000貸:應(yīng)付職工薪酬-工資699.3交納社保借應(yīng)付職工薪酬 -工資699.3借應(yīng)付職工薪酬-社保2000貸銀行存款 2699.3計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-社保 699.3 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 699.3發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資699.3貸其他應(yīng)付款-社保老師,我計(jì)提社保和員工工資扣除社保的分錄這樣寫可以嗎
答: 您好!可以的。分錄沒問題。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年11月工資發(fā)錯(cuò)了,計(jì)提,借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實(shí)際上應(yīng)該是,計(jì)提:借:管理費(fèi)用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500


陸向東 追問
2020-06-09 15:14
玲老師 解答
2020-06-09 15:23