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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-09 11:28

收到發(fā)票未認證的分錄:
借:原材料/庫存商品 
應交稅費-待認證進項稅
貸:應付賬款 
次月認證發(fā)票分錄
借:應交稅費/應交增值稅/進項稅額
貸:應交稅費-待認證進項稅額

十月 追問

2020-06-09 11:28

結轉(zhuǎn)時的分錄該怎么寫呢老師

彩麗老師 解答

2020-06-09 11:29

1、結轉(zhuǎn)進項稅額:

借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

2、結轉(zhuǎn)銷項稅額:

借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):

借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應交稅費—未交增值稅

4、實際交納時

借:應交稅費—未交增值稅

貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進項稅結轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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