請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問(wèn)
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶 問(wèn)
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請(qǐng)問(wèn)invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問(wèn)
是,就是國(guó)內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開(kāi)票收入,那 問(wèn)
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無(wú)票收入,分錄做成:借:庫(kù)存 問(wèn)
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對(duì)的呀。 答

事業(yè)單位收到橫向項(xiàng)目收入10萬(wàn),我們單位要留下1萬(wàn)的項(xiàng)目管理費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1萬(wàn)的管理費(fèi)是怎么核算
答: 你好,同學(xué)。 你這是作為其他收入處理
科學(xué)事業(yè)單位按照規(guī)定從科研項(xiàng)目預(yù)算收入中提取項(xiàng)目管理費(fèi)時(shí),僅進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算?
答: 您好,這個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的。單位按照規(guī)定從科研項(xiàng)目預(yù)算收入中提取項(xiàng)目管理費(fèi)或間接費(fèi)時(shí),按照提取金額,在預(yù)算會(huì)計(jì)中借記“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)”科目,貸記“非財(cái)政撥款結(jié)余——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)”科目;同時(shí),在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中借記“單位管理費(fèi)用”等科目,貸記“預(yù)提費(fèi)用——項(xiàng)目間接費(fèi)用或管理費(fèi)”科目。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)老師,事業(yè)單位預(yù)提項(xiàng)目管理費(fèi),借記單位管理費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)單位管理費(fèi)用明細(xì)科目如何選擇呢,經(jīng)濟(jì)分類如何核算呢,謝謝老師解答
答: 一、事業(yè)單位預(yù)提項(xiàng)目管理費(fèi),確認(rèn)寬帶使用費(fèi)用100元。 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用 100 貸:待攤費(fèi)用 100 (2)預(yù)算會(huì)計(jì)不用賬務(wù)處理 二、支付時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理: 借:待攤費(fèi)用 100 貸:銀行存款/零余額賬戶用款額度/財(cái)政撥款收入 100 三、支付時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理: 借:行政支出/事業(yè)支出 100 貸:資金結(jié)存/財(cái)政撥款預(yù)算收入 100

