国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-09 10:18

你好,如果是這樣的,收貨的月末是做暫估,下月初沖回,收到發(fā)票時再重新入賬。

粗心的身影 追問

2020-06-09 10:25

老師,具體的分錄要怎么做

立紅老師 解答

2020-06-09 10:29

你好
本月末暫估
借,原材料等——暫估
貸,應付賬款——暫估
下月初沖回
借,原材料等——暫估 負數(shù)
貸,應付賬款——暫估 負數(shù)
收到發(fā)票
借,原材料等
借,應產(chǎn)稅費——應增進
貸,應付賬款等

粗心的身影 追問

2020-06-09 13:40

老師,能不能在發(fā)票收到的月份直接做一筆就好了?

立紅老師 解答

2020-06-09 13:44

你好,如果商品沒有出售,是可以的;但商品出售,但沒有暫估入庫,有可能出負的庫存

粗心的身影 追問

2020-06-09 13:49

明白了老師,謝謝

立紅老師 解答

2020-06-09 13:50

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,如果是這樣的,收貨的月末是做暫估,下月初沖回,收到發(fā)票時再重新入賬。
2020-06-09 10:18:28
您好 可以把到貨簽收單做原始憑證來做一筆貨物已經(jīng)發(fā)出的分錄
2019-10-08 16:42:27
您好 這樣寫分錄的話 預付賬款 應付賬款科目都有余額 借:預付賬款 貸;銀行存款 借:庫存商品 貸;預付賬款
2019-10-26 14:24:56
您好,需要送貨單、訂單、銀行付款水單、付款申請單。
2019-07-22 21:32:54
你好,不可以需要分開寫的這個
2020-03-30 14:42:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...