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LL
于2020-06-09 09:59 發(fā)布 ??2868次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-09 10:01
掛著就可以,后續(xù)取得發(fā)票就沖掉這個
LL 追問
2020-06-09 10:02
后續(xù)也不會有發(fā)票
maize老師 解答
2020-06-09 10:08
沒有發(fā)票你做成本和費用納稅調增
2020-06-09 10:09
之前沒有計入費用當中,是付款時根據回單直接做了一筆借應付賬款貸銀行存款
2020-06-09 10:13
跨年嗎,沒有直接做費用就可以,跨年做借以前年度損益調整,貸應付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-06-09 10:14
沒跨年,現在沒有票直接做費用,匯算清繳時再調增嗎
2020-06-09 10:20
是的,是的,是的,是的
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我方應付賬款進貨時把小數加上了,但是我方給對方付款卻按整數付款的,現在應付賬款按整數付清,但是現在貸方余額120元,我該怎么做調整?
答: 您好!借應付賬款 貸營業(yè)外收入120
想問一下大家,應付賬款起初余額方向填錯了,中途已經做了幾個月賬了,現在該怎么調整呢
答: 您好,那您期初資產負債表是否平?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師,期末余額,應付賬款為負數,需要做調整嗎
答: 你好同學 ,賬沒記錯就不用 調整的
公司支付了一筆款,但是對方沒有開票,現在應付賬款有借方余額要如何調整
討論
應付賬款貸方有余額怎么調整
公司的應付賬款暫估借方有余額,應該怎么調整?已經是好多年前的賬了,都找不到記錄了。
麻煩問下,應付賬款期末余額是負數,怎么調整啊
應付賬款年初余額比上午年末余額多,怎樣調整
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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LL 追問
2020-06-09 10:02
maize老師 解答
2020-06-09 10:08
LL 追問
2020-06-09 10:09
maize老師 解答
2020-06-09 10:13
LL 追問
2020-06-09 10:14
maize老師 解答
2020-06-09 10:20