
建安企業(yè),去年開票之后異地預(yù)繳稅款完成,但是預(yù)繳完之后發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤跨月紅沖了,今年重開了發(fā)票,重開的比之前紅沖的銷售額少9015.5,多預(yù)繳的這部分的增值稅怎么抵,附加稅呢?
答: 你好,你的負(fù)數(shù)收入加正數(shù)合計 預(yù)繳的在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額,還有主表28欄里面填寫的
建安企業(yè)異地預(yù)繳稅項目,這個月開票后去預(yù)繳稅了,但是預(yù)繳完成之后發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,對方要求作廢重開,這樣會影響這次預(yù)繳稅嗎
答: 你好, 不會影響這次預(yù)繳稅的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師建安企業(yè) 如何算稅?。吭鲋刀?附加稅 印花稅 預(yù)繳企業(yè)所得稅
答: 同學(xué)你好 不含稅乘以對應(yīng)的稅率就行了


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2020-06-09 00:15
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