客戶賬上余款100 也不會返給客戶了,我們公司把賬平了,這個100計入什么科目合適,怎么做分錄,請老師指點(diǎn)
張元
于2020-06-08 14:13 發(fā)布 ??717次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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你好!這個計入營業(yè)外收入
2020-06-08 14:14:29

你好,是按權(quán)責(zé)發(fā)生制要求,屬于本期的費(fèi)用,但是尚未支付或不需支付,一般來說需要計提工資、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、折舊、銀行利息、各項稅費(fèi)以及根據(jù)企業(yè)情況需要計提的費(fèi)用,譬如:計提單位社保金
借:管理費(fèi)用-社保金-養(yǎng)老保險金
借:管理費(fèi)用-社保金-失業(yè)保險金
借:管理費(fèi)用-社保金-工傷保險金
借:管理費(fèi)用-社保金-醫(yī)療保險金
借:管理費(fèi)用-社保金-生育保險金
借:管理費(fèi)用-社保金-住房公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位交納社保
計提稅費(fèi):提取時 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加
2018-01-15 09:24:58

你的分錄完全正確。
2019-04-14 21:22:53

你好,借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2019-01-11 16:08:55

您好,建議轉(zhuǎn)出時,借:其他應(yīng)收款,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,收到內(nèi)部單位代繳單據(jù)時,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,應(yīng)付職工薪酬-公積金,貸:其他應(yīng)收款。
2017-12-13 18:25:12
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