
個(gè)稅申報(bào),之前給代賬公司做的,現(xiàn)在申報(bào)6月份個(gè)稅的時(shí)候,人員的入職時(shí)間沒有填以前的,填的6月的,現(xiàn)在很多員工減免的月份只要當(dāng)月,導(dǎo)致個(gè)稅多交,8月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候可以吧入職時(shí)間改成之前的,或者應(yīng)該怎么操作把多交的個(gè)稅還給員工,或者后面把這部分多交的補(bǔ)回來
答: 您好 入職日期填之前的月份 修改下
新個(gè)稅申報(bào)操作指導(dǎo)。綜合申報(bào)所得第3項(xiàng)免稅不知道填啥第4項(xiàng)就不給通過
答: 您好,沒有免稅收入的話填寫0即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)稅申報(bào)減免稅為0,但是申報(bào)時(shí)還是提醒需填寫減免事項(xiàng)附表,如何操作?
答: 你好, 把附表打開,直接點(diǎn)“保存”就可以了


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2020-06-08 14:05
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