
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
老師您好!5月的申報(bào)老板告訴我的銷售額比對(duì)不符,我當(dāng)時(shí)想進(jìn)項(xiàng)票稅額大不用交增值稅,我就跳轉(zhuǎn)到交附加稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的附加稅申報(bào)成功了,其實(shí)是銷售額大,要交增值稅和附加稅的,我現(xiàn)在怎么辦呢?
答: 你好,可以作廢申報(bào)嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅和附加稅以后,本地申報(bào)這邊的申報(bào)稅金怎么算,是不是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-預(yù)交增值稅后,再計(jì)算附加稅,然后申報(bào)稅金就是增值稅加附加稅嗎
答: 您好 預(yù)繳增值稅跟附加稅后 是這樣計(jì)算申報(bào)


若雪 追問(wèn)
2020-06-07 13:16
若雪 追問(wèn)
2020-06-07 13:20
萱萱老師 解答
2020-06-07 15:33