- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-06 17:11
你好!本身就不允許2套賬,所以本身應(yīng)該一致。
至于不一致,很多時(shí)候,是因?yàn)橄胪刀惵┒惍a(chǎn)生的,比如沒開發(fā)票的應(yīng)收款收入就不入賬之類的。
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你好!本身就不允許2套賬,所以本身應(yīng)該一致。
至于不一致,很多時(shí)候,是因?yàn)橄胪刀惵┒惍a(chǎn)生的,比如沒開發(fā)票的應(yīng)收款收入就不入賬之類的。
2020-06-06 17:11:06

對(duì)于這種情況,以下是一種可能較為合適的調(diào)整方式:
首先,分析當(dāng)前的狀況,由于五月票折單子在六月沖回會(huì)影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,而不沖回又會(huì)導(dǎo)致內(nèi)賬總應(yīng)付金額多計(jì) 5000 。
較為合適的調(diào)整方法是:
在五月收到四月前的退補(bǔ)做票折 5000 時(shí),先不直接沖減應(yīng)付賬款,而是將這 5000 暫記在一個(gè)過渡科目,比如“待處理票折款”。
五月的分錄為:
借:銀行存款 5000
貸:待處理票折款 5000
六月票折單子由于不符外賬采購條件沖回時(shí),再從“待處理票折款”科目中轉(zhuǎn)出。
六月的分錄為:
借:待處理票折款 5000
貸:其他業(yè)務(wù)收入 5000
這樣處理既不會(huì)影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,也能使內(nèi)賬的總應(yīng)付金額準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。
2024-07-15 11:12:02

你好,叫做賬套往來賬款核對(duì)表比較合適
2020-07-06 09:17:40

你好 老師如果內(nèi)賬支付的話,就需要記入營(yíng)業(yè)外收入繳納所得稅。外賬支付記入其他應(yīng)付款,所以老師建議是外賬支付。
2020-07-08 21:15:31

直接對(duì)沖就可以,要是是一個(gè)公司話
2019-08-02 19:49:45
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