
我是餐飲行業(yè)免稅,我的進項發(fā)票全部勾選不抵扣,表上免稅銷售額對應的進項需要填寫嗎,這里的數(shù)據(jù)我填寫的308817.05是含稅的,是對的嗎
答: 您好,是的,您是免稅的,這里面應該是不含稅的,這里含稅金額和不含稅金額應該是一樣的
某熱電廠20Ⅹ8年1.10月購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進項稅額100萬元,當月銷售應稅項目銷售額900萬元,免稅項目銷售額100萬元2.11月購進原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明可抵扣進項稅額500萬元,當月銷售應稅項目銷售額900萬元,免稅項目銷售額900萬元分別計算10,11月的增值稅
答: 10月增值稅為 900*13%-100 11月增值稅為900*13%-500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 所謂抵扣稅的算法是銷售開票的總額和進項發(fā)票的總額 還是銷售開票的稅額和進項的稅額進行核算
答: 你好,同學。這個要看你實際情況 是怎樣

