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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-06 16:19

你好,分錄是借應交稅費-應交增值稅-轉出未繳增值稅, 貸應交稅費-未交增值稅。年末時,可以做分錄沖平

熊映紅 追問

2020-06-06 18:15

老師,分錄充平怎么做啊

莊老師 解答

2020-06-07 08:31

你好, 一般可以這樣處理,
年末時可以將應交稅費——應交增值稅的所有三級科目扣除留抵稅額的金額紅字沖銷:

借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)紅字

       應交稅費——應交增值稅(進項稅額)紅字

       應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)紅字

       貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)紅字

              應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)紅字

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要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好!不需要結轉的了。
2018-01-31 09:43:39
一、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應交稅費——未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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