老師,您好!我這邊有個(gè)公司這個(gè)月開出去的銷項(xiàng)票較多,但是進(jìn)項(xiàng)票很少,所以抵扣下來(lái)要交一萬(wàn)元的增值稅,我這邊的會(huì)計(jì)說可以先做無(wú)票收入,下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)票再?zèng)_回來(lái),請(qǐng)問這種操作是什么意思?
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于2020-06-05 17:37 發(fā)布 ??601次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-05 17:40
無(wú)票收入也是需要交增值稅,你這個(gè)銷項(xiàng)稅額本來(lái)就多意思是沖掉無(wú)票收入,對(duì)不起現(xiàn)在這個(gè)弄不了,需要帶上之前無(wú)票資料和開票盤去稅局解鎖,現(xiàn)在無(wú)票收入不能隨便填寫負(fù)數(shù)了, 稅總發(fā)[2017]124號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理操作規(guī)程(試行)》的通知
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無(wú)票收入也是需要交增值稅,你這個(gè)銷項(xiàng)稅額本來(lái)就多意思是沖掉無(wú)票收入,對(duì)不起現(xiàn)在這個(gè)弄不了,需要帶上之前無(wú)票資料和開票盤去稅局解鎖,現(xiàn)在無(wú)票收入不能隨便填寫負(fù)數(shù)了, 稅總發(fā)[2017]124號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅納稅申報(bào)比對(duì)管理操作規(guī)程(試行)》的通知
2020-06-05 17:40:32

是,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是需要交所得稅的
2019-12-07 09:24:46

你好 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 這樣做
2023-12-13 11:01:29

你好,如果是一般納稅人,可以的
計(jì)入管理費(fèi)用——職工教育 經(jīng)費(fèi)
2018-12-12 11:11:18

是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
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