
老師,我們公司從去年成立,我們從今年5月開始建賬,我錄入的期初數(shù)據(jù),在我們五月結(jié)賬以后,發(fā)現(xiàn)有誤,我再反結(jié)帳回來改期初數(shù)據(jù)可以嗎
答: 需要看你們那個軟件可以修改不,有的軟件可以,有的不行,不行話,你這個沖掉未分配利潤是不是也有問題,那個有問題沖掉對應(yīng)科目輸入未分配利潤下面
u8中3月份已結(jié)賬發(fā)現(xiàn)有問題,如何反結(jié)賬
答: 您好,用3月31號的時間進(jìn)入系統(tǒng),再反結(jié)賬。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!我想問下去年已結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆款未錄,請問這個怎么處理?
答: 您好 在今年補(bǔ)錄入就好了

