
12月份出售一個(gè)貨物,分錄做錯(cuò)了,做的是借:應(yīng)收賬款,貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,5月份申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表上的金額于賬面收入不符,漏了12月份的那個(gè)貨物的收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)為銷售貨物需要交納增值稅,所以增值稅申報(bào)表的收入與稅沒(méi)有漏,按未開(kāi)票收入申報(bào)的,忘記核對(duì)賬面上的收入了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后,想把以前年度的那筆分錄糾正過(guò)來(lái),分錄怎么做呢?求教
答: 你好,金額不大,就在本月記入,借:周轉(zhuǎn)材料 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營(yíng)改增企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報(bào)表
答: 你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?

