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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-04 21:57

您好
收到外匯:
借:銀行存款-外幣賬戶
貸:應(yīng)收賬款
沒有結(jié)匯每個(gè)月都要按當(dāng)月匯率做匯兌損益
出貨確認(rèn)收入時(shí)分錄:
借:應(yīng)收賬款
貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

Cheng 追問

2020-06-04 22:03

你好!確認(rèn)收入時(shí)銷項(xiàng)稅

bamboo老師 解答

2020-06-04 22:20

出口的銷項(xiàng)稅額:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 收入*貨物稅率與退稅率之差

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您好 收到外匯: 借:銀行存款-外幣賬戶 貸:應(yīng)收賬款 沒有結(jié)匯每個(gè)月都要按當(dāng)月匯率做匯兌損益 出貨確認(rèn)收入時(shí)分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-06-04 21:57:54
您好,你有竣工結(jié)算單可以做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,后面開票了是做工程結(jié)算不用沖回,最好確認(rèn)一下是否1月份會(huì)開票收款,如果是可以申報(bào)增值稅的時(shí)候做未開票收入申報(bào)。
2020-01-13 10:35:53
你好!是的,同學(xué)這樣做是正確的 工程結(jié)算:一般是指根據(jù)合同或發(fā)票入賬時(shí), 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算.
2021-12-28 19:24:43
你好,是給予對(duì)方的優(yōu)惠嗎
2018-01-23 15:17:49
1、內(nèi)賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-07-20 13:06:28
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