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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-04 18:20

這個(gè)是做固定資產(chǎn),6月開始計(jì)提折舊,有進(jìn)項(xiàng)稅額的,可以勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,在增值稅申報(bào)表附表二中列示進(jìn)項(xiàng)稅額。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 18:27

老師,您說的這幾部已經(jīng)完成,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還和以前一樣空?qǐng)?bào)就行

江老師 解答

2020-06-04 18:29

是的,減免稅申報(bào)明細(xì)表還和以前一樣零申報(bào)就行。就可以了。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 18:30

請(qǐng)問老師,抵扣用了這張票,增值稅申報(bào)表中期末留底稅額已經(jīng)是有數(shù)字比如說是4000,為什么32項(xiàng)期末未繳稅額出現(xiàn)數(shù)字

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 18:41

好的,江老師,另外是,上個(gè)月我報(bào)了增值稅稅控設(shè)備費(fèi),這個(gè)月申報(bào)時(shí),打開增值稅申報(bào)表附表四,時(shí),自動(dòng)顯示期初余額280,本期應(yīng)遞減稅額280,期末余額是280,直接申報(bào)了,還是期初余額不應(yīng)該填了?

江老師 解答

2020-06-04 18:52

對(duì)于增值稅申報(bào)表附表四,需要交稅時(shí),可以填寫本期抵減金額,抵減后,期末余額是0,就是抵減了280元的稅
對(duì)于32項(xiàng)期末未繳稅額,你應(yīng)該在30行填寫5月交稅的金額,最后就是期末未繳稅額就是本月需要交的增值稅了。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 19:06

江老師,附表四,4月份已經(jīng)遞減了申報(bào)了,這個(gè)月是不是可以把它自動(dòng)出來的數(shù)據(jù)我都可以修改成零了?這樣子期末余額就是零

江老師 解答

2020-06-04 19:09

如果是申報(bào)了,就是期末余額就是0

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 19:13

確定是申報(bào)了,5月份交4月份的稅時(shí)已經(jīng)抵減了。是我現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)打開附表四期末余額就顯示280,我可以把期初余額修改為零嗎?

江老師 解答

2020-06-04 19:16

如果是已經(jīng)抵減了280元,就是不能重復(fù)抵減,因此附表四不用填寫了。

風(fēng)信子 追問

2020-06-04 19:31

好的 ,江老師,謝謝。

江老師 解答

2020-06-04 19:34

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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這個(gè)是做固定資產(chǎn),6月開始計(jì)提折舊,有進(jìn)項(xiàng)稅額的,可以勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,在增值稅申報(bào)表附表二中列示進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-06-04 18:20:46
不用的 ,要交購置稅去車管所交
2017-03-17 10:36:54
你好,這個(gè)一般不用填寫的,除了大公司
2019-12-30 14:25:25
你好,需要在固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣明細(xì)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額情況
2017-08-09 12:45:25
您好 公司購買了固定資產(chǎn)車輛,不需要在電子稅務(wù)局申報(bào)網(wǎng)頁登記購買了固定資產(chǎn)
2022-04-02 08:34:47
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