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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-06-04 15:50

你好,同學。
這是正常的。
你是按8000確認收入,6000確認成本。
2000的折扣作為銷售折讓或財務費用

onlylily 追問

2020-06-05 10:30

老師,麻煩您能否給個分錄?2000元是我實際收到的款,不是銷售折讓和財務費用,應該如何入賬呢?6000元的成本又改如何記賬呢?還是有點不太明白,請老師給講清楚,謝謝您啦。

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 10:38

借 應收賬款   8000
貸 主營業(yè)務收入  8000

借 應付賬款  6000
貸 銀行存款   6000

借 銀行存款   2000
應付賬款   6000
貸 應收  8000

onlylily 追問

2020-06-05 13:25

6000元我并未實際支付,而是從收到的8000元錢里直接給拆走的,這個6000元您不是說成本記賬嗎?等于是8000元的收入,C公司直接拆賬,拿走了6000元現(xiàn)金,給了我發(fā)票,再給我2000元的錢,這個應該如何入賬呢?6000元的發(fā)票我改如何記賬呢?銀行存款應該不對,因為并沒有在我銀行帳里體現(xiàn)這筆錢,沒有資金的走向,請您再幫我寫一下分錄,謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-06-05 13:31

借 銀行存款 2000
應付賬款 6000
貸 應收 8000
直接拆走,這樣做就是了的啊。
你就是6000成本,2000的現(xiàn)金。

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你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個成本 在12月先做賬 。到時1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實際做
2019-12-30 10:45:57
你好,可以補入帳 借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
你好 費用的發(fā)票的嗎
2020-07-02 09:51:53
你好,同學。 這是正常的。 你是按8000確認收入,6000確認成本。 2000的折扣作為銷售折讓或財務費用
2020-06-04 15:50:21
你好 可以補做賬 但是沒發(fā)票 補做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-21 09:21:50
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