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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-04 15:40

你好,同學(xué)。
你是什么問題,題材呢

葉龍龍 追問

2020-06-04 16:01

甲企業(yè)為居民企業(yè),2018年有關(guān)收支情況如下:
(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國(guó)債利息收入50萬元,接受捐贈(zèng)收入100萬元。
(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出500萬元。
(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。
(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 
(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)2000萬元。
計(jì)算甲企業(yè)2018年利潤(rùn)總額

陳詩晗老師 解答

2020-06-04 16:03

你這2000是屬于成本費(fèi)用,你是要減少你的利潤(rùn)的,所以是要減出來的

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相關(guān)問題討論
您好,是的,時(shí)這么算的
2021-05-07 10:31:36
你好!這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
2021-10-09 10:51:02
你好,應(yīng)納稅所得額首先等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B調(diào)整增加-減少,這個(gè)時(shí)候才出來應(yīng)納稅所得額,然后應(yīng)納稅所得額*稅率才是當(dāng)期所得稅,然后當(dāng)期加遞延才等于所得稅費(fèi)用,他們是三個(gè)步驟關(guān)系。
2021-11-26 13:30:14
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅%2B遞延所得稅 應(yīng)納所得稅額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,繳納的時(shí)候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
可以這樣理解,依稅法調(diào)整。
2020-03-11 09:35:47
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