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斜風(fēng)細雨
于2020-06-04 14:59 發(fā)布 ??1619次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2020-06-04 15:01
你好, 收到錢時 借銀行 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
斜風(fēng)細雨 追問
2020-06-04 15:02
不走別的科目過度一下嗎?
玲老師 解答
2020-06-04 15:20
可以用應(yīng)收賬款科目過度
2020-06-04 15:23
現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款,就是說受委屈加工的產(chǎn)品還需要進出庫嗎?
2020-06-04 15:38
這是受拖加工的分錄1.收到受托2113加工材料物資時: 可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。借記“受托加工物資――丙公司”(注明物資數(shù)量),這里不需要做貸方分錄,領(lǐng)用時作相應(yīng)的附注說明。 2.發(fā)生加工費5261: 借:生產(chǎn)成本 150000 貸:制造費用或應(yīng)付職工薪酬(這里沒有說明加工費具體是什么,建議你用制造費用)150000 3.加工完成入庫時,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品 150000 貸:生產(chǎn)成本 150000 4.將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時:在這里題目沒有告訴加工收入是多少,正確的題目是會告訴你實際收取的加工費金額的,一般不會和成本相等,因4102為你的題目原因,直接用150000核算的。 借:應(yīng)收賬款 235500 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 150000 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 25500 應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅)60000 5. 結(jié)轉(zhuǎn)本次加工費成本庫存商品: 借:營業(yè)成本或其他業(yè)務(wù)成本150000 貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品150000 6.在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資――1653丙公司”(注明物資數(shù)量)7、受托方上交消費稅 借:應(yīng)交稅金――應(yīng)交消費稅 60000貸:銀行存款 60000
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老師好,我們替客戶加工物資收加工費,應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好, 收到錢時 借銀行 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
老師,發(fā)出的委托加工物資開來的加工費 ,做委托加工物資的科目入賬好還是加工費入賬好???
答: 你好,計入委托加工物資科目。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,我們工廠幫別的公司加工一批貨物,我們只收加工費,這個怎么做賬,謝謝
答: 你好,借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
委托加工物資要怎么做帳,還有就是支付了加工費
討論
老師,發(fā)出的委托加工物資開來的加工費 ,能不能做加工費入賬
老師好 受委托加工的貨物應(yīng)該怎么做賬,加工完工后要退還給客戶,客戶只出加工費,其他輔料什么的都我們出
老師,你好!我們公司委外一批貨物,但是對方?jīng)]開加工費,直接開成了成品,我們做賬是做成加工費,還是按發(fā)票做賬,還是退回讓其重開呢?
收到加工費發(fā)票,內(nèi)容開成了貨物,這個發(fā)票如何做賬
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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斜風(fēng)細雨 追問
2020-06-04 15:02
玲老師 解答
2020-06-04 15:20
斜風(fēng)細雨 追問
2020-06-04 15:23
玲老師 解答
2020-06-04 15:38