
老師,你好我公司成立一年了才開始建賬,我期初數(shù)據(jù)都收集之后試算不平,借方大。現(xiàn)在該咋調(diào)整呢?
答: 你好,用那個利潤分配來平衡
請問年中建賬,期初余額試算不平衡,我要怎么調(diào)整
答: 那你這個余額不平衡,你要去看一下是哪些科目地金額,沒有入隊才會導(dǎo)致不平衡的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,這個期初余額表里面數(shù)據(jù)是借方,然后我建賬的時候因為默認(rèn)是貸方然后我把數(shù)據(jù)填貸方負(fù)數(shù)試算平衡的時候數(shù)據(jù)對不上差了這個數(shù)
答: 你這個應(yīng)繳稅費是借方余額,系統(tǒng)是貸方,你就要用負(fù)數(shù)顯示

