
老師,我司是生產(chǎn)銷售企業(yè),去年取得的專票多記了制造費用和待抵扣進(jìn)項稅,今年應(yīng)如何調(diào)賬
答: 你好,今年這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;制造費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
待攤費用——待抵扣進(jìn)項稅額和應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額有什么區(qū)別
答: 你好,計入一個應(yīng)交稅費,而不是待攤費用核算的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項10%加計抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費-待抵進(jìn)項加計 貸營業(yè)費用 抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額抵扣 貸 應(yīng)交稅費-待抵進(jìn)項加計 對嗎
答: 你好,加計抵扣的進(jìn)項稅額,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項稅額) 嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)


kelli 追問
2020-06-04 11:39
鄒老師 解答
2020-06-04 11:43