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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-06-04 08:45

你好, 你銷售對嗎  借應(yīng)收  貸 收入  應(yīng)交稅費(fèi)

舒飛娜 追問

2020-06-04 10:07

我們是做衣服的,別家單位開給我們的

舒飛娜 追問

2020-06-04 10:08

我是買方

舒飛娜 追問

2020-06-04 10:09

我們是買方,求分錄

玲老師 解答

2020-06-04 10:28

你好 借庫存商品 貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 這個是你們的收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-25 11:54:32
你好,可以做管理費(fèi)用福利費(fèi)的啊
2020-04-10 11:21:52
直接原分錄紅沖就可以了
2020-03-25 13:11:43
一、此行為屬于虛開增值稅專用發(fā)票。 二、如果是需要做分錄,只能按正常開具發(fā)票一樣,做分錄的賬務(wù)處理 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-07-05 17:31:00
你好!借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸銀行存款等
2017-07-20 09:32:53
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