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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-04 06:32

你好,進項稅額轉(zhuǎn)出應在4月份進行賬務處理。借:費用或成本等  負數(shù),貸:應付賬款  負數(shù),貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  正數(shù)

牛老師 解答

2020-06-04 06:33

就是原來3月份做的憑證科目改成負數(shù),進項稅科目變成上面我說的科目

牙牙牙 追問

2020-06-04 08:21

對方開的紅字專票,是不是要一起給到我們

牙牙牙 追問

2020-06-04 08:24

這個進項稅額轉(zhuǎn)出,4月是不是要一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

牛老師 解答

2020-06-04 12:49

對方要把紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣了給你們

牛老師 解答

2020-06-04 12:49

要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

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你好,進項稅額轉(zhuǎn)出應在4月份進行賬務處理。借:費用或成本等 負數(shù),貸:應付賬款 負數(shù),貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2020-06-04 06:32:21
你好, 借:稅金及附加 貸:應交稅金—城建稅 應交稅金—教育附加費 應交稅金—地方教育附加費 繳納 借:應交稅金—城建稅 應交稅金—教育附加費 應交稅金—地方教育附加費 貸:銀行存款
2019-06-06 16:31:15
您好 請問3月份分錄怎么寫的
2020-06-17 16:58:06
你好 什么原因需要進項轉(zhuǎn)出
2020-07-02 11:20:52
您好!也是一樣的,借稅金及附加 貸應交稅費-應交XX稅 然后繳納的時候,借應交稅費-應交XX稅 貸銀行存款等
2017-11-22 15:49:43
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