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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-03 17:27

你收到發(fā)票了嗎?之前沒有發(fā)票付款的時(shí)候計(jì)入預(yù)付了現(xiàn)在收到發(fā)票就應(yīng)該借在建工程貸預(yù)付賬款,一家公司用一個(gè)往來科目就行了

sue 追問

2020-06-03 17:31

在2019年才收到發(fā)票了
2018年沒有發(fā)票付款的時(shí)候做賬計(jì)入工程施工了(當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本)
2019年收到發(fā)票(發(fā)票金額是18和19年合計(jì)數(shù))做分錄是借:在建工程 貸:預(yù)付賬款
數(shù)已經(jīng)結(jié)清,也按原數(shù)都開完發(fā)票,但是因?yàn)?018年做賬沒有掛預(yù)付賬款,所以現(xiàn)在預(yù)付賬款有貸方余額(余額就是2018年支付的金額)

樸老師 解答

2020-06-03 17:45

沒事,你現(xiàn)在有發(fā)票可以這樣,你之前的多付的應(yīng)該在收到發(fā)票的時(shí)候一塊做的,你要把之前工程施工的沖出來,然后貸方?jīng)_預(yù)付

sue 追問

2020-06-03 17:47

之前記入工程施工科目的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了期間損益科目:其他業(yè)務(wù)成本,怎么怎么做分錄處理呢?

sue 追問

2020-06-03 17:49

不是多付了,就是之前跟現(xiàn)在的做賬不統(tǒng)一,沒有統(tǒng)一掛往來科目,所以才這樣了,不知道怎么處理

樸老師 解答

2020-06-03 18:01

借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

sue 追問

2020-06-03 18:07

直接在2020年做以上分錄調(diào)整就可以了嗎?
跟匯算清繳有沒有關(guān)聯(lián)?

樸老師 解答

2020-06-03 18:18

嗯,有的,這個(gè)就是調(diào)整以前年度損益的

sue 追問

2020-06-03 18:20

以前年度的匯算清繳報(bào)表需要更正嗎?還是在哪里體現(xiàn)?

樸老師 解答

2020-06-03 18:29

不用,按調(diào)整后的申報(bào)就行了

sue 追問

2020-06-03 18:59

在明年做2020年的匯算清繳也不需要體現(xiàn)出來是嗎?

樸老師 解答

2020-06-03 19:13

已經(jīng)調(diào)整了 ,不用單獨(dú)做

sue 追問

2020-06-03 19:13

好的,感謝老師

樸老師 解答

2020-06-03 19:34

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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你收到發(fā)票了嗎?之前沒有發(fā)票付款的時(shí)候計(jì)入預(yù)付了現(xiàn)在收到發(fā)票就應(yīng)該借在建工程貸預(yù)付賬款,一家公司用一個(gè)往來科目就行了
2020-06-03 17:27:17
你還 買來用在車上的嗎
2021-03-25 19:37:39
您好!是的。
2017-03-02 11:46:55
你好 借:預(yù)付賬款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)該計(jì)入預(yù)收。
2019-08-22 15:03:17
是的 啊
2017-09-10 10:54:53
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