
老師,你好,我想問一下,我們公司以前是查賬征收企業(yè),今年改為查賬征收企業(yè),盤點以后,我們2013年–2019年度,計入固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)的折舊和攤銷,先歸入了以前年度損益調(diào)整,轉(zhuǎn)入了,利潤分配–未分配利潤里面。那利潤分配–未分配利潤里面的數(shù)據(jù),今后如何處理了?
答: 你好,你這樣處理沒啥問題
老師,盤點以前未入賬的固定資產(chǎn),分錄 借:固定資產(chǎn)貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤 直接這樣處理么?以后月份還用提折舊么?
答: 你好,需要計提折舊的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于以前年度損益調(diào)整的問題 去年無形資產(chǎn)少攤銷了 今年補攤銷了一筆 做的分錄:借:以前年度損益調(diào)整貸:累計攤銷借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整然后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對 資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表的本年累計凈利潤 ,怎么辦
答: 同學(xué)你好 你跨年調(diào)整了就是不一樣


水木清華 追問
2020-06-03 11:20
水木清華 追問
2020-06-03 11:20
慧老師 解答
2020-06-03 11:23
水木清華 追問
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慧老師 解答
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水木清華 追問
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2020-06-03 14:50