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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-06-02 19:59

“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是的 ,這樣處理正確

徐雁軍 追問

2020-06-02 20:04

那么能否說明,《增值稅納稅申報(bào)表》中的“進(jìn)項(xiàng)稅額”這一項(xiàng)本月數(shù)金額以及本年累計(jì)金額與財(cái)務(wù)賬上的本月數(shù)及本年累計(jì)金額必須一致,不一致就是業(yè)務(wù)處理不規(guī)范?

佟老師 解答

2020-06-02 21:44

應(yīng)該和賬務(wù)處理是一致的,不應(yīng)該有差異

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
是沒有任何業(yè)務(wù),還是沒有增值稅應(yīng)納稅額的0申報(bào)
2018-11-23 11:44:08
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
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