
老師,問一下去年一項目計提了87000的工資,上月至實際發(fā)了85000,已結(jié)清了,這多提的2000怎么做會計登分錄沖銷?
答: 你好 紅字沖 把原來的損益 科目換成以前年度損益 調(diào)整科目
沖銷多計提的工資會計分錄怎么做?
答: 你好 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2018年工資多計提了100元,2019年如何沖銷?分錄這么記?
答: 你好,可以直接沖減19年1月的工資費用。 借管理費用-工資 -100 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -100


無言 追問
2020-06-02 18:17
玲老師 解答
2020-06-02 18:36