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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2020-06-02 16:59

你好,這個(gè)一般沒有簡易計(jì)稅的

追問

2020-06-02 17:00

怎么計(jì)稅呢,第一次接觸

追問

2020-06-02 17:06

差額征稅只是在交文化建設(shè)稅時(shí)對嗎,請問這個(gè)減除的差額是必須要有合同和發(fā)票嗎,有沒普票專票說法呢

樸老師 解答

2020-06-02 17:09

你說的是哪個(gè)?文化事業(yè)建設(shè)稅?

追問

2020-06-02 17:09

是的,文化建設(shè)稅

追問

2020-06-02 17:11

增值稅不能減除支付的廣告發(fā)布費(fèi)是吧?

樸老師 解答

2020-06-02 17:15

是的,不能,文化事業(yè)建設(shè)稅就是不含稅額乘以3%

追問

2020-06-02 17:20

不含稅嗎?

追問

2020-06-02 17:22

減除的部分是不是要專票才行

樸老師 解答

2020-06-02 17:22

應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3% 
計(jì)費(fèi)銷售額,為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。

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你好,填寫的金額為不含稅銷售額,預(yù)征稅額為不含稅銷售額*預(yù)征率
2018-03-10 11:18:49
甲商場當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額是13.4萬元,其中貨物為101.7萬元,13%的稅率即為13.22萬元;設(shè)計(jì)服務(wù)為25.6萬元,6%的稅率即為1.536萬元??傆?jì)13.22+1.536=13.4萬元。拓展知識:一般納稅人是指在一定時(shí)間內(nèi)向有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)稅款金額達(dá)到法定標(biāo)準(zhǔn)的納稅人。在國家稅收體系中,一般納稅人享受一定的稅收政策優(yōu)惠,如減免稅、分期納稅等。
2023-03-20 18:41:28
您好,您這樣的申報(bào)有問題,稅控器具開具的普通發(fā)票金額和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票的金額都是系統(tǒng)導(dǎo)入的,不會出錯(cuò),需要您檢查填入的應(yīng)征增值稅服務(wù)不含稅銷售額,使其和普通發(fā)票和專用發(fā)票的金額之和一致。
2019-01-08 16:33:22
納稅人在“預(yù)征項(xiàng)目和欄次”部分的第1欄“建筑服務(wù)”行次填寫相關(guān)信息: 1.第1列“銷售額”:填寫納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù)取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅)。
2019-09-03 11:07:34
答:該商場增值稅銷項(xiàng)稅額 = 101.7萬元*13%+21.2萬元*6% = 14.641萬元。 增值稅是在企業(yè)購買原材料、加工制造、銷售產(chǎn)品或者提供勞務(wù)的過程中,收取的一種消費(fèi)稅。增值稅采用計(jì)稅出口方式,將貨物或者勞務(wù)的價(jià)格從產(chǎn)生到最終消費(fèi)的每一環(huán)節(jié)都征稅,即以加法累積的方式,由生產(chǎn)者納稅,最終消費(fèi)者可以減稅。 拓展知識:增值稅的征收范圍廣,覆蓋所有的貨物和服務(wù),除了明確法律規(guī)定的例外之外,凡是有價(jià)格的貨物和服務(wù)都應(yīng)該交納增值稅。增值稅多有收入用于政府各領(lǐng)域的開支,政府還可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和各項(xiàng)政策,更改增值稅稅率,從而調(diào)節(jié)國民經(jīng)濟(jì)。
2023-03-16 19:16:47
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