老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問(wèn)
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問(wèn)
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問(wèn)
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒(méi)有存回公司,公司去法院 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開(kāi)了15萬(wàn)的安 問(wèn)
你好核定的金額是多少啊 答

請(qǐng)問(wèn)單位張某出差回來(lái),核報(bào)差旅費(fèi)1250元,余款250元交回現(xiàn)金,財(cái)務(wù)憑證是借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用1250 庫(kù)存現(xiàn)金250 貸:其他應(yīng)收款-張某,那預(yù)算憑證應(yīng)該怎么做?借:行政支出1250 之后應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,這筆費(fèi)用之前在借支時(shí)預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該要做借:行政支出1500 貸:資金結(jié)存1500,現(xiàn)在報(bào)銷有交回現(xiàn)金則借:資金結(jié)存250 貸:行政支出250
代客戶先支現(xiàn)金購(gòu)買計(jì)米器一臺(tái)2800元,后計(jì)入客戶應(yīng)收賬中(之前有欠款)怎樣做分錄?借:其他應(yīng)收款2800 貸:庫(kù)存現(xiàn)金2800嗎?
答: 學(xué)員你好, 你可以這樣做的。 等于是你需要收2種款項(xiàng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我5月初的時(shí)候給某個(gè)員工發(fā)了加班費(fèi),做了借 其他應(yīng)收款某某,貸 庫(kù)存現(xiàn)金,那我如果要把這個(gè)加班費(fèi)做到5月份工資里該怎么做,又該如何做分錄呢
答: 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。


9班魏珊珊 追問(wèn)
2020-06-02 17:11
郭老師 解答
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