国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-02 10:03

你好
(1)甲送存開戶工行一張支票2000元,甲已記賬,銀行未入賬; 
借,銀行存款2000
貸,主營業(yè)務收入等2000
(2)甲開出轉(zhuǎn)賬支票18000元,甲已記賬,持票人尚未辦理轉(zhuǎn)賬; 
借,原材料等18000
貸,銀行存款18000
(3)甲委托銀行收款10000元,銀行已記賬,甲尚未收到收款通知;
借,銀行存款10000
貸,應收賬款10000
(4)銀行代替甲支付水電費800元,銀行已記賬,但甲尚未收到付款通知。
借,管理費用等800
貸,銀行存款800

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,1、根據(jù)業(yè)務(2)編制更正錯賬的會計分錄 借:銀行存款 -400 ? ? ? 貸:應收賬款 -400 借:銀行存款 4000 ? ? ? 貸:應收賬款 4000 銀行存款日記賬余額710400-400%2B4000=714000 2、編制的“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”見圖片所示
2022-03-11 09:46:11
同學,你好,調(diào)節(jié)后不需要做會計分錄
2021-10-06 08:33:23
您好,具體你看下圖片,調(diào)節(jié)后不需要編制有關(guān)會計分錄,因為銀行余額調(diào)節(jié)表的編制,只是為了核實企業(yè)帳和銀行帳之間差異的原因,所以不需要調(diào)整賬務,也就不用做會計分錄。
2020-07-10 11:35:25
你好 (1)甲送存開戶工行一張支票2000元,甲已記賬,銀行未入賬; 借,銀行存款2000 貸,主營業(yè)務收入等2000 (2)甲開出轉(zhuǎn)賬支票18000元,甲已記賬,持票人尚未辦理轉(zhuǎn)賬; 借,原材料等18000 貸,銀行存款18000 (3)甲委托銀行收款10000元,銀行已記賬,甲尚未收到收款通知; 借,銀行存款10000 貸,應收賬款10000 (4)銀行代替甲支付水電費800元,銀行已記賬,但甲尚未收到付款通知。 借,管理費用等800 貸,銀行存款800
2020-06-02 10:03:57
同學你好 1、2、3:不做賬 4:借:其他應收款 貸:銀行存款600 5:借:管理費用2500 貸:銀行存款2500 6:借:銀行存款12600 貸:應收賬款等
2022-04-14 13:41:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...