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企業(yè)所得稅小微企業(yè),匯算清繳需要調(diào)增120萬的成本(重復(fù)出賬),1200000怎么計算所得稅(企業(yè)所得稅小微企業(yè))
問一下,外地企業(yè)預(yù)繳的稅款為增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,應(yīng)該也樣做會計分錄,然后企業(yè)所得稅可以抵扣,但是個人所得稅只能進(jìn)成本嗎
是這樣的,去年一年的增值稅計入稅金及附加科目,帶來多列支成本費(fèi)用少計應(yīng)納稅所得額。今年補(bǔ)繳了企業(yè)所得企業(yè)所得稅。是怎樣做賬呀
如果是收入500000元增值稅稅率3%.成本450000元增值稅稅率1%,企業(yè)所得稅稅率是2.5%,企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么樣計算呢?

