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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-01 16:18

5月有銷項稅額,6月月初在網(wǎng)上勾選認證進項稅發(fā)票,在5月份做進項稅抵扣

啊貝 追問

2020-06-01 16:19

那我5月份可以做 發(fā)票認證分錄嗎?如果做的話 那我6月勾選的時候是不是就不需要寫分錄了

江老師 解答

2020-06-01 16:24

是的,本身就是在5月份做進項稅額抵扣處理,在6月初勾選認證的就是5月份的進項稅認證。勾選后,在5月份做進項稅抵扣分錄。

啊貝 追問

2020-06-01 16:25

即使我勾選時間是在6月 我也要在5月份做抵扣分錄 6月份就不做了

江老師 解答

2020-06-01 16:26

是的,就是這樣的處理,現(xiàn)在就是這樣的勾選認證進項稅

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借:庫存商品, 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 認證 借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣進項稅額
2017-10-25 10:10:25
你好,應(yīng)該是銷項減進項的差額。
2016-10-27 18:03:35
我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認證進賬稅額 這個不需要做,刪除
2020-01-08 13:45:45
同學你好,結(jié)轉(zhuǎn)稅費的科目,是原銷項稅額的貸方轉(zhuǎn)到借方,原進項稅額的借方轉(zhuǎn)貸方,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,原銷項稅=進項稅額%2B轉(zhuǎn)出未交的,也就說明銷售開票的多,進項不夠抵扣,那就要繳納增值稅, 你們是要繳納增值稅,這個是12月份的增值稅,你指的本期是那個月份的,
2022-01-02 15:00:33
5月有銷項稅額,6月月初在網(wǎng)上勾選認證進項稅發(fā)票,在5月份做進項稅抵扣
2020-06-01 16:18:09
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