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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-31 18:13

你好,如是計提了,但沒有交,是有貸方余額的,是正常的。

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相關(guān)問題討論
你好,如是計提了,但沒有交,是有貸方余額的,是正常的。
2020-05-31 18:13:56
您好,您可以年末的時候一起補計提,借稅金及附加貸應交稅費
2019-01-10 13:03:24
你好! 以這三個月的未交增值稅余額為基數(shù)來算附加稅季報。
2018-07-06 09:00:52
借;營業(yè)稅金及附加 貸;應交稅費-城建稅 -教育費附加 附加稅的計稅依據(jù)為 18600
2015-12-27 17:53:31
您好 一般納稅人增值稅余額在貸方是要結(jié)轉(zhuǎn) 附加稅是計提 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費——附加稅
2019-09-05 13:19:26
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