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時光無聲
于2020-05-30 22:02 發(fā)布 ??1090次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-05-30 22:03
您好請問差旅費報銷掛賬的時候分錄怎么寫的
時光無聲 追問
借費用,貸其他應(yīng)付
bamboo老師 解答
2020-05-30 22:04
借:費用 借方紅字借:其他應(yīng)付款 借方藍字現(xiàn)在寫這筆分錄調(diào)整就好了
2020-05-30 22:05
老師19年的,報表都出來了,這樣在2020年調(diào)賬,不影響19的數(shù)據(jù)嗎
2020-05-30 22:12
您19年已經(jīng)計入了費用 20年付款 不影響19年的數(shù)據(jù)啊
2020-05-30 22:18
可是2020年付款,我是直接進了費用,
2020-05-30 22:21
您像我上面那樣寫分錄 沖減20年的費用啊您費用已經(jīng)計入了19年 20年不需要再計入了啊
2020-05-30 22:52
2019年分錄借費用貸其他應(yīng)付,2020年。借費用貸銀行存款,沖銷是借費用貸其他應(yīng)付款
2020-05-30 22:56
您19年貸了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在再貸其他應(yīng)付款不是其他應(yīng)付款又多了么? 支付其他應(yīng)付款的時候 應(yīng)該其他應(yīng)付款在借方啊
2020-05-30 22:57
所以我覺得我們會計做錯了
2020-05-30 22:58
應(yīng)該是,把2020的費用沖銷,然后做一筆沖2019往來的
2020-05-31 07:05
對的 把2020的費用沖銷,然后做一筆沖2019往來的
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你好老師,我想問一下我們2019年,掛賬了一筆員工差路費報銷,2020年付款時,沒有沖掛賬直接又做了一次付款,就是借費用貸銀行存款,導(dǎo)致掛賬多余了,怎么處理
答: 您好 請問差旅費報銷掛賬的時候分錄怎么寫的
車間報銷費用,以銀行存款支付
答: 你好,借 生產(chǎn)成本或制造費用 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用銀行存款支付購買酒,用付款單還是費用報銷單報銷?
答: 這個是用付款單的了呢
老師,如果從外面采購1萬元的東西回來當(dāng)贈品。我付款給廠家1萬元的時候直接寫借:銷售費用-贈品 貸:銀行存款 可以嗎?
討論
員工費用報銷,用銀行存款支付,需要注意點什么呢
公司報銷費用如果用的是銀行存款,必須是以公司為抬頭的銀行卡嗎?
老師,有筆帳,我不太確定:某員工,借款9000元,費用報銷分兩次,一次是12867.8元,其中含的6837元要退回,還未收到,所以算進費用報銷了3867.8元;第二次費用報銷是8941.00元,收到6837元退款為銀行存款,那我現(xiàn)在要給這位員工報銷多錢?
報銷購買的辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款,還是分2筆,先借管理費用,貸其他應(yīng)付款。后報銷,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2020-05-30 22:03
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2020-05-30 22:58
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2020-05-31 07:05