
員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,用銀行卡支付 分錄借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
答: 同學(xué),為什么不直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 如果費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和實(shí)際支付時(shí)間差得遠(yuǎn),可以用你的分錄
付房租的時(shí)候,假設(shè)公司有管理部門(mén),銷(xiāo)售部門(mén),各占一半。房租為100萬(wàn),可以直接借:管理費(fèi)用50/銷(xiāo)售費(fèi)用50。貸:銀行存款嗎?就是不寫(xiě)其他應(yīng)付款,直接計(jì)入費(fèi)用
答: 可以直接借:管理費(fèi)用50/銷(xiāo)售費(fèi)用50 貸:銀行存款 100
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借,管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款核銷(xiāo)2019年其他應(yīng)付款,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,銀行存款多扣了100,怎么處理這100元?
答: 你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 這個(gè)多扣的錢(qián)會(huì)還你們嗎
墊付的費(fèi)用不應(yīng)該做到其他應(yīng)付款中嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 待報(bào)銷(xiāo)完后再做借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師法人存入2000元用于繳納社保公積金,我在存入的時(shí)候做借銀行存款,貸其他應(yīng)付款了。那么在計(jì)提,繳納的時(shí)候是放在管理費(fèi)用里還是其他應(yīng)付款
個(gè)人墊付的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,還需要 加一個(gè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎
2019年做了分錄:借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷(xiāo)?


Client 追問(wèn)
2020-05-30 20:43
文文老師 解答
2020-05-30 20:43