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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-30 18:12

1.沖減暫估
借:主營業(yè)務成本-40萬,貸:應付賬款暫估款-40萬

蔣飛老師 解答

2020-05-30 18:13

2.根據(jù)發(fā)票做賬
借:主營業(yè)務成本40
貸:應付賬款40

檸檬~ 追問

2020-05-30 18:15

需不需要調整利群分配未分配利潤,那還剩下20萬的應付賬款暫估款,是不是就一直在賬上掛著,應該怎么處理呀

蔣飛老師 解答

2020-05-30 18:19

需不需要調整利群分配未分配利潤,
…不用
那還剩下20萬的應付賬款暫估款,是不是就一直在賬上掛著,應該怎么處理呀
…暫時掛著

檸檬~ 追問

2020-05-30 18:21

以后應該也沒有票來,那是不是要一直掛著,還是以后來了發(fā)票在繼續(xù)沖,這20萬,我已經在匯算清繳調增應納稅所得額了

蔣飛老師 解答

2020-05-30 19:05

是的,你的理解很對

檸檬~ 追問

2020-05-30 19:07

把這20萬,做這個分錄是否對,借:利潤分配未分配利潤 -20貸:應付賬款-20

蔣飛老師 解答

2020-05-30 19:12

你好!
分錄做的是對的。

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相關問題討論
你好 ,小企業(yè)會計準則,用勞務成本
2021-12-20 20:14:20
你好,應當是從生產成本結轉到庫存商品,而不是從生產成本結轉到主營業(yè)務成本啊
2022-02-19 16:14:06
你好,20年進貨暫估的,借:原材料-暫估10,貸:應付賬款--暫估價10。增值稅不用暫估的,
2021-04-15 16:55:26
你好,直接用未分配利潤就可以的
2020-03-27 16:03:17
你確認了收入可以的
2019-10-28 11:14:10
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