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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-30 17:59

你好
借,發(fā)出商品300
貸,庫存商品300

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你好 借,發(fā)出商品300 貸,庫存商品300
2020-05-30 17:59:53
您好,分別核算,銷售商品,借:銀行存款,93.6萬元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-銷售收入,80萬元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,13.6萬元。收運輸費,貸:銀行存款,5.5萬元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-運輸收入,5.5/1.11,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,5.5*0.11/1.11。
2016-12-31 16:39:27
借銀行存款300000 貸預(yù)收賬款300000
2022-10-24 16:07:46
不應(yīng)確認為收入 正確的分錄應(yīng)該是 借:銀行存款 120 貸:預(yù)收賬款 120 因此更正分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入 120 貸:預(yù)收賬款 120 借:庫存商品 65 貸:主營業(yè)務(wù)成本 65
2022-05-18 21:35:48
你好同學(xué),這個憑證倒是沒有問題的,但是計提和交納不應(yīng)該是在一個月里,比如說第二個季度吧,我們是六月份計提,咱到七月份才交呢。
2022-09-24 10:55:15
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