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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-05-30 16:29

你好!
可以的,你的理解很對

關(guān)于我 追問

2020-05-30 16:41

老師我現(xiàn)在有個問題就是我自己這邊做的內(nèi)賬,掛靠A公司,然后甲方給A公司,A在給我們,我拍的這張圖應(yīng)收賬款應(yīng)該怎么沖減呢

關(guān)于我 追問

2020-05-30 16:41

你看一下這個應(yīng)收帳款最后怎么做呢

蔣飛老師 解答

2020-05-30 16:45

應(yīng)收賬款實際上就是你們的主營業(yè)務(wù)收入

關(guān)于我 追問

2020-05-30 16:52

最后借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收帳款?

關(guān)于我 追問

2020-05-30 16:52

因為現(xiàn)在掛帳上就是處于負的狀態(tài)

蔣飛老師 解答

2020-05-30 16:53

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅…應(yīng)交增值稅

蔣飛老師 解答

2020-05-30 16:54

應(yīng)收賬款應(yīng)做上面的分錄結(jié)轉(zhuǎn)。

關(guān)于我 追問

2020-05-30 16:55

最后項目結(jié)束了就按照借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費來結(jié)轉(zhuǎn)

蔣飛老師 解答

2020-05-30 16:59

是的,你的理解很對

關(guān)于我 追問

2020-05-30 16:59

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-05-30 17:00

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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你好,如果領(lǐng)用了就需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
2019-04-02 17:34:51
你好! 可以的,你的理解很對
2020-05-30 16:29:12
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
不調(diào)材料,借應(yīng)付賬款—暫估 貸應(yīng)付賬款—某公司
2017-03-14 20:48:34
收到貨款時 借:現(xiàn)金 貸:其他業(yè)務(wù)收入_饅頭款
2018-08-30 10:44:15
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