我們是外貿(mào)企業(yè),本月我有一張退稅發(fā)票進行了勾選確認(rèn),然后我發(fā)現(xiàn)發(fā)票上單位開具錯誤,我該怎么辦?可以讓對方作廢嗎?
?~糖?
于2020-05-30 09:58 發(fā)布 ??3202次瀏覽
- 送心意
黎老師
職稱: 中級會計師
2020-05-30 10:07
你好,開票信息和報關(guān)上的信息不一致,可能會導(dǎo)致退稅不成功,不愿意承擔(dān)這樣的風(fēng)險。就沖紅重新開具。
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你好,開票信息和報關(guān)上的信息不一致,可能會導(dǎo)致退稅不成功,不愿意承擔(dān)這樣的風(fēng)險。就沖紅重新開具。
2020-05-30 10:07:27

你好,是海關(guān)給開具海關(guān)進口增值稅專用繳款書入賬的
2018-07-12 15:37:23

您好!根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第24號)第五條規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)出口貨物免退稅的申報 (一)申報程序和期限 企業(yè)當(dāng)月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)辦理增值稅納稅申報,將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報在增值稅納稅申報表的“免稅貨物銷售額”欄。 企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。逾期的,企業(yè)不得申報免退稅。 …… 第十四條規(guī)定:本辦法第四、五、六、七條中關(guān)于退(免)稅申報期限的規(guī)定,第九條第(二)項第三款的出口貨物的免稅申報期限的規(guī)定,以及第十條第(一)項中關(guān)于申請開具代理出口貨物證明期限的規(guī)定,自2011年1月1日起開始執(zhí)行?!? 根據(jù)上述規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)2012年6月份出口的商品,適用于國家稅務(wù)總局公告2012年第24號文件中規(guī)定的外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅的申報期限——企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。
2017-06-14 21:10:52

你好,出口一般不需要開具稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票,都是企業(yè)自制的形式發(fā)票。生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)出口開什么發(fā)票沒有區(qū)別。
2020-07-21 15:11:35

您好,不可以的,他可以在進項稅額轉(zhuǎn)出其他里面再填一個正數(shù),這樣進項稅額轉(zhuǎn)出的合計是0,但是這種情況不能自己清卡,需要去稅務(wù)局清卡的
2019-07-12 13:15:34
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2020-05-30 10:08
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2020-05-30 10:09
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2020-05-30 11:47