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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-30 10:07

你好,開票信息和報關(guān)上的信息不一致,可能會導(dǎo)致退稅不成功,不愿意承擔(dān)這樣的風(fēng)險。就沖紅重新開具。

?~糖? 追問

2020-05-30 10:08

我這個是當(dāng)月的,也要申請開具紅字發(fā)票?

?~糖? 追問

2020-05-30 10:09

我可以讓對方在當(dāng)月申請作廢嗎?

黎老師 解答

2020-05-30 11:47

你好,你還沒有認(rèn)證,對方可以直接作廢,如果已經(jīng)認(rèn)證了,找你稅管員出個證明,你就不需要做紅字沖紅。對方就可以重新開具。

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你好,開票信息和報關(guān)上的信息不一致,可能會導(dǎo)致退稅不成功,不愿意承擔(dān)這樣的風(fēng)險。就沖紅重新開具。
2020-05-30 10:07:27
你好,是海關(guān)給開具海關(guān)進口增值稅專用繳款書入賬的
2018-07-12 15:37:23
您好!根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第24號)第五條規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)出口貨物免退稅的申報   (一)申報程序和期限   企業(yè)當(dāng)月出口的貨物須在次月的增值稅納稅申報期內(nèi),向主管稅務(wù)機關(guān)辦理增值稅納稅申報,將適用退(免)稅政策的出口貨物銷售額填報在增值稅納稅申報表的“免稅貨物銷售額”欄。   企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的,企業(yè)在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。逾期的,企業(yè)不得申報免退稅。   ……   第十四條規(guī)定:本辦法第四、五、六、七條中關(guān)于退(免)稅申報期限的規(guī)定,第九條第(二)項第三款的出口貨物的免稅申報期限的規(guī)定,以及第十條第(一)項中關(guān)于申請開具代理出口貨物證明期限的規(guī)定,自2011年1月1日起開始執(zhí)行?!?  根據(jù)上述規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)2012年6月份出口的商品,適用于國家稅務(wù)總局公告2012年第24號文件中規(guī)定的外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅的申報期限——企業(yè)應(yīng)在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。
2017-06-14 21:10:52
你好,出口一般不需要開具稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票,都是企業(yè)自制的形式發(fā)票。生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)出口開什么發(fā)票沒有區(qū)別。
2020-07-21 15:11:35
您好,不可以的,他可以在進項稅額轉(zhuǎn)出其他里面再填一個正數(shù),這樣進項稅額轉(zhuǎn)出的合計是0,但是這種情況不能自己清卡,需要去稅務(wù)局清卡的
2019-07-12 13:15:34
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