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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 17:40

借;本年利潤(rùn)
貸:管理費(fèi)用

麥子caitlin 追問

2020-05-29 17:40

管理費(fèi)用是借方紅字嗎

佟老師 解答

2020-05-29 17:41

也可以紅字借方的,沒有問題

麥子caitlin 追問

2020-05-29 18:05

會(huì)不會(huì)出現(xiàn)科目余額表和利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上的問題呢

佟老師 解答

2020-05-30 07:36

不會(huì)出現(xiàn)對(duì)應(yīng)不上問題

麥子caitlin 追問

2020-05-30 09:12

現(xiàn)在就是出現(xiàn)對(duì)應(yīng)不上的問題,怎么辦呢

佟老師 解答

2020-05-30 09:55

你具體哪個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)不上

麥子caitlin 追問

2020-05-30 12:41

就是去年七月份結(jié)轉(zhuǎn)損益,管理費(fèi)用少結(jié)轉(zhuǎn)了,然后12月我也是做了這筆分錄借;本年利潤(rùn)
貸:管理費(fèi)用但是做完后科目余額表對(duì)了資產(chǎn)負(fù)債表卻不平衡

佟老師 解答

2020-05-30 13:39

你管理費(fèi)用應(yīng)該沒有余額的

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相關(guān)問題討論
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用
2020-04-22 11:32:46
你好,同學(xué)。 就是你的借方金額是負(fù)數(shù)。 可能是你之前發(fā)生了負(fù)數(shù),可能是你結(jié)轉(zhuǎn)多了。
2020-02-21 17:49:52
你好,貸方應(yīng)當(dāng)是累計(jì)折舊才對(duì)啊
2017-03-20 21:34:56
借管理費(fèi)用 貸本年利潤(rùn)
2016-01-08 15:56:11
您好 請(qǐng)問您忘記結(jié)轉(zhuǎn)的什么會(huì)計(jì)科目
2019-05-17 14:29:01
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