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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-29 16:01

你好,紅字沖銷掉原來,重新按發(fā)票入賬

追問

2020-05-29 16:02

應(yīng)該不影響匯算金額吧? 做成本暫估要沖銷,但是做費用也要沖銷嗎?》

莊老師 解答

2020-05-29 16:13

先將去年暫估的費用給紅字沖銷了,再做筆實際收到的發(fā)票金額分錄。不需用“以前年度損益調(diào)整”科目。以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。這種錯誤包括計算錯誤、會計分錄差錯以及漏記事項。

追問

2020-05-29 16:19

摘要怎么寫比較好?沒有稅務(wù)風(fēng)險

莊老師 解答

2020-05-29 16:20

你好,沖銷2019年月份暫估費用,沒有什么稅務(wù)風(fēng)險,

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相關(guān)問題討論
你好,紅字沖銷掉原來,重新按發(fā)票入賬
2020-05-29 16:01:17
本月,借:銀行 貸:應(yīng)收賬款
2016-08-04 11:42:53
可以不用計提稅費 價稅合計做就可以的 繳納的記管理費用 具體的可以看你單位要求
2019-06-28 12:32:34
您好,根據(jù)您的描述,參考分錄,借成本/管理費用~環(huán)保技術(shù)費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸銀行存款50000應(yīng)付賬款10000。
2020-06-08 17:36:53
你好,這個一萬后期還來發(fā)票嗎
2020-06-08 17:58:09
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