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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-29 16:33

你好,如果一直用的這個往來科目那就是對的

王蓉 追問

2020-05-29 16:35

這是第一次這么操作

樸老師 解答

2020-05-29 16:38

你之前收到做的是借銀行貸其他應付款這次打回去就這樣做

王蓉 追問

2020-05-29 16:40

以前是借 銀行存款,貸 上級補助收入

王蓉 追問

2020-05-29 16:41

撥款給我單位的是另一個上級部門,現(xiàn)在轉存的又是一個新的上級部門

樸老師 解答

2020-05-29 16:50

后面還給你打回來嗎

王蓉 追問

2020-05-29 16:54

不打,但是這個錢只是暫存那邊,到時我們日常經(jīng)費工資都是那邊直接代我們支付。

樸老師 解答

2020-05-29 17:02

那就這樣做就行了,然后他代你付款的時候沖其他應付

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相關問題討論
你好,如果一直用的這個往來科目那就是對的
2020-05-29 16:33:22
同學您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-08-26 11:18:00
您好,您的分錄是正確的,期末借貸方的理解也是正確的,需要每月進行結轉。
2020-06-08 15:38:31
您好 請問資產(chǎn)負債表 利潤表符合下面勾稽關系么 利潤表“凈利潤”科目 + “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù)
2020-02-27 13:51:00
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