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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-05-29 10:59

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 11:03

借 固定資產(chǎn)  126000
應(yīng)交稅費 增值稅  21420
貸 實收資本  100000
資本公積  差額部分


借 原材料  110000
應(yīng)交稅費 增值稅  18700
貸 實收資本  100000
資本公積 差額部分

借 銀行存款   390000
貸 實收資本  100000
資本公積 差額部分

草莓餅!?? 追問

2020-05-29 11:38

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-29 11:40

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。

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2020-05-29 10:59:37
借:原材料 應(yīng)交稅費 貸:實收資本
2020-07-02 09:50:35
是的。都用這個會計科目
2018-10-25 08:40:42
一般在購買的時候直接計入管理費用,領(lǐng)用的時候做備查登記
2015-11-01 14:42:25
1借固定資產(chǎn)90000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項11700 資本公積=198300 貸實收資本300000
2021-12-25 16:19:25
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