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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-29 07:00

您好
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)科目一般應(yīng)該是庫(kù)存商品 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-29 09:32

嗯嗯,太棒了!其他應(yīng)付款—代理未提傭金對(duì)應(yīng)什么科目?

bamboo老師 解答

2020-05-29 10:50

就是單位計(jì)提的應(yīng)該支付的傭金

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-29 16:49

是什么科目?

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-29 16:54

庫(kù)存商品沒(méi)有庫(kù)存,只是沒(méi)把貨款付清,那初始建賬余額也要資產(chǎn)=負(fù)債所有者權(quán)益嗎?

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-29 16:59

其他應(yīng)付款—未提傭金對(duì)應(yīng)什么科目?

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-29 17:00

損益類(lèi)初始是沒(méi)有余額的啊

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-29 17:11

老師在嗎?

bamboo老師 解答

2020-05-29 17:12

在的 那您未分配利潤(rùn)科目有余額么

冬日陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-29 17:14

現(xiàn)在我要倒推余額,沒(méi)有

bamboo老師 解答

2020-05-29 17:20

其他應(yīng)付款的金額 那就對(duì)應(yīng)到未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)

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您好 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)科目一般應(yīng)該是庫(kù)存商品 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等
2020-05-29 07:00:36
這是會(huì)計(jì)科目重分類(lèi)問(wèn)題,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細(xì)科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預(yù)收賬款明細(xì)科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負(fù)債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問(wèn)題類(lèi)似
2017-05-24 20:49:56
你好;? ?你 應(yīng)付賬款下面 設(shè)置下二級(jí)科目去區(qū)分下? ?
2022-02-16 11:15:10
你好,填到 預(yù)付賬款的借方 可以的,
2019-09-23 17:17:52
您好,科目余額表上,應(yīng)付賬款余額 是 借方15萬(wàn)。
2020-05-06 10:17:08
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