老師您好,請問: 2019年12月有供應(yīng)商的往來,做預(yù)提進費用了,當(dāng)時的憑證是: 借:管理費用 100 進項稅 13 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 113 現(xiàn)在確定發(fā)票回不來并且在匯算清繳時做調(diào)增100,那對應(yīng)的進項稅應(yīng)該怎么做相應(yīng)的調(diào)整呢? 借:以前年度損益調(diào)整 -100 進項稅 -13 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 -113 借:以前年度損益調(diào)整 113 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 113 然后將差額13,在本期資產(chǎn)負債表的上年未分配利潤做對應(yīng)調(diào)減 這樣做是對的嗎?
藍葉CC
于2020-05-28 20:18 發(fā)布 ??1047次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2020-05-28 20:22
你好 同學(xué)僅需要做一筆 借以前年度損益調(diào)整 13 貸 應(yīng)交稅費 13 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前尿遁損益調(diào)整 13 就可以了。
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你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤分配。 報表勾稽就是會有這個差異金額的
2021-10-13 11:14:55

你好同學(xué),對的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42

您好
借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
符合這個關(guān)系嗎
2017-06-16 11:26:59

你好,調(diào)整:以前年度損益調(diào)整,資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個關(guān)系,就可以的?
2023-04-24 17:07:43
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藍葉CC 追問
2020-05-28 20:24
答疑蘇老師 解答
2020-05-28 20:25