老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調整用以前年度損益調整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

購買原材料有增值稅專用發(fā)票和增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)怎么填寫分錄
答: 借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
勞務發(fā)票有3%增值稅專用發(fā)票和11%增值稅專用發(fā)票,什么情況需要開是11%增值專用發(fā)票?
答: 你好,建筑勞務才是11%
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.上月所訂R1原料5萬個驗收入庫,單價為1元/個。獲得增值稅專用發(fā)票注明稅率為13%,貨款30天后匯兌結算。2.按訂單交貨,出售 P1 產(chǎn)品,總價 100 萬,開出增值稅專用發(fā)票,注明稅率為13%,賬期為3Q。編輯分錄(錄麻煩說下,分錄里的金額)
答: 你好:分錄為 借:原材料 5 應交稅費-應交增值稅-進項稅0.65 貸:應付賬款 5.65 借:應收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅13


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2020-05-28 15:18
小云老師 解答
2020-05-28 15:20
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2020-05-28 15:25
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2020-05-28 15:57