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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-28 15:15

你好,這兩聯(lián)你不給對方嗎?

追問

2020-05-28 15:18

三月份發(fā)生的到現(xiàn)在了當時我們開了票就做了帳了,但對方?jīng)]付款票也沒拿直到現(xiàn)在

小云老師 解答

2020-05-28 15:20

正常是要給對方的,如果不給你可以貼后面

追問

2020-05-28 15:25

如果按正常走法,發(fā)票已經(jīng)給對方了,現(xiàn)在要紅沖,帳上也做了沖減,他們不把發(fā)票寄回來給我們嗎??

小云老師 解答

2020-05-28 15:30

原本正確的發(fā)票嗎?可以不用

追問

2020-05-28 15:36

就是正常走法,比方發(fā)票對方已經(jīng)收了,我這邊做了紅沖,對方不把票給寄回來嗎?記得以前好像作廢的發(fā)票都是要寄回來的(紅沖和作廢不是一個意思嗎?不講普票)?

小云老師 解答

2020-05-28 15:37

不用啊,你收回的話對方拿什么作為原始憑證呢

追問

2020-05-28 15:41

記得以前有講作廢的發(fā)票要收回是什么情況?

小云老師 解答

2020-05-28 15:57

作廢是作廢的,作廢了你馬上又要開新的給對方,沒跨月對方不用做兩次賬

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相關問題討論
借原材料 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正數(shù)發(fā)票一樣,把金額改為負數(shù)就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好:分錄為 借:原材料 5 應交稅費-應交增值稅-進項稅0.65 貸:應付賬款 5.65 借:應收賬款 113 貸:主營業(yè)務收入 100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅13
2022-11-03 10:30:24
你好 借:管理費用??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
2021-08-04 09:26:10
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