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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-28 14:54

你好,你是收方還是付方?

對、 追問

2020-05-28 14:55

付方付方

對、 追問

2020-05-28 14:56

4月份辦款3000.5月份返款1070
我們辦款進(jìn)貨

小云老師 解答

2020-05-28 14:56

借:銀行存款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)
借:銷售費(fèi)用1070  貸:銀行存款1070

對、 追問

2020-05-28 14:59

貨款是1930,我們辦款進(jìn)貨呀老師

對、 追問

2020-05-28 15:00

先辦出去3000

小云老師 解答

2020-05-28 15:01

我想反了,不好意思
借:庫存商品等3000  貸:銀行存款等3000
借:銀行存款等1070 貸:庫存商品1070(如果已經(jīng)賣了貸主營業(yè)務(wù)成本)

對、 追問

2020-05-28 15:10

這樣做可以嗎

對、 追問

2020-05-28 15:13

收到返款在借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
這樣可以嗎老師

小云老師 解答

2020-05-28 15:13

如果確定后面一定收的到也可以這樣做

對、 追問

2020-05-28 15:22

確定能收到

對、 追問

2020-05-28 15:24

如果不返款,低下次的其它貨款,怎么處理老師

小云老師 解答

2020-05-28 15:29

借:庫存商品等1930  預(yù)付賬款1070 貸:銀行存款等

對、 追問

2020-05-28 15:36

等,實(shí)際抵扣時,再怎么做

小云老師 解答

2020-05-28 15:37

借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款

對、 追問

2020-05-28 15:44

老師老師

對、 追問

2020-05-28 15:46

老師圖片上備注內(nèi)容的情況,怎么做憑證比較合理

小云老師 解答

2020-05-28 15:59

平臺原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個提問的,謝謝

上傳圖片 ?
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你好,借:庫存商品等3000 貸:銀行存款等3000 借:銀行存款等1070 貸:庫存商品1070(如果已經(jīng)賣了貸主營業(yè)務(wù)成本)
2020-05-28 15:15:00
你好,你是收方還是付方?
2020-05-28 14:54:27
借:庫存商品--A,貸:銀行存款,可以分大類入賬的
2018-06-18 10:07:54
借:原材料——輔料 貸:庫存現(xiàn)金
2017-07-18 11:12:02
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金
2016-12-04 15:16:24
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