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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-05-28 14:16

你好同學
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入
這樣的同學,。

楊艷 追問

2020-05-28 14:18

我們公司沒有開票給付承兌匯票的這家單位呀

楊艷 追問

2020-05-28 14:18

票不是我們公司開的
錢匯我們對公帳戶了

何江何老師 解答

2020-05-28 14:20

你好同學
但是你們收錢了,你們是屬于內(nèi)賬的。只記正常正確的就好了

楊艷 追問

2020-05-28 14:21

記主營業(yè)務收入就是要交稅了?

何江何老師 解答

2020-05-28 14:22

是的同學是要交稅的同學

楊艷 追問

2020-05-28 14:23

怎么會這樣?我們沒有開票呀,總公司已經(jīng)開票給對方了

何江何老師 解答

2020-05-28 14:31

同學,他們賬上肯定得記成是收入了。你們是內(nèi)賬對于你們也是你們的收入,稅務不認可你們,只認可是他們。

楊艷 追問

2020-05-28 14:32

對公帳上的400多萬怎么才能平?

何江何老師 解答

2020-05-28 14:34

你好同學
你們這個就是借:銀行存款 同學,如果你們不想算收入貸:其它應付款-總公司 
然后你們可以開一個銷售收入的發(fā)票給總公司 就沖平這塊了,總公司 也可以用這個發(fā)票來沖賬

楊艷 追問

2020-05-28 14:36

我們開票就算收入要交稅的,但是總公司已經(jīng)開過票,再開票不是重復開票了嗎?

何江何老師 解答

2020-05-28 14:41

你好同學
是的同學不是重復開發(fā)票的同學

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相關問題討論
你好同學 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 這樣的同學,。
2020-05-28 14:16:57
應該如何做分錄呢?
2018-07-28 10:02:26
借;銀行存款 貸;應收票據(jù)
2017-08-03 20:51:44
你好,對方是可以通過轉賬的方式,給你單位打錢的
2020-12-25 18:59:29
你好,貼現(xiàn)是需要去銀行辦理才是的
2018-08-14 15:43:43
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