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送心意

Lyle

職稱注冊會計師

2020-05-28 11:30

你好
罰款支出不可以抵扣就是因為你是違法違規(guī)了,如果再讓你可以抵扣,相當(dāng)于減少了你的違法成本,鼓勵了違法行為,沒有差異后就不存在暫時性差異,不會形成遞延所得稅資產(chǎn),但要納稅調(diào)增

CK 追問

2020-05-28 11:34

在什么地方體現(xiàn)納稅調(diào)增?

Lyle 解答

2020-05-28 13:38

算企業(yè)所得稅的時候

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你好 罰款支出不可以抵扣就是因為你是違法違規(guī)了,如果再讓你可以抵扣,相當(dāng)于減少了你的違法成本,鼓勵了違法行為,沒有差異后就不存在暫時性差異,不會形成遞延所得稅資產(chǎn),但要納稅調(diào)增
2020-05-28 11:30:47
是的,屬于可抵扣暫時性差異。
2020-06-20 22:25:13
一般負債產(chǎn)生的都是抵扣事項,也有些負債產(chǎn)生納稅義務(wù) 比如說交易性金融負債 公允價值變動下跌時 賬面價值會小于計稅基礎(chǔ)。 負債計稅基礎(chǔ)=負債的賬面價值-將來負債在兌付時允許扣稅的金額 當(dāng)后面一部分變?yōu)樨摂?shù)時,賬面便小于基礎(chǔ),未來允許抵扣為負數(shù)就是要交稅,交易性金融負債跌價產(chǎn)生的貸方公允價值變動損益,在未來負債償還時需要納稅
2020-02-12 13:41:41
比如預(yù)提費用100元。 借:管理費用 100 貸:其他應(yīng)付款 100。 這個其他應(yīng)付款的賬面價值是100,但 預(yù)提費用不能稅前扣除,所以其他應(yīng)付款的計稅基礎(chǔ)是0. 所以,本期要 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交所得稅。 這是可抵扣暫時性差異。
2020-02-12 00:31:04
你好 計稅基礎(chǔ)是稅法認可的價值,本題是5000*0.15=750 賬面價值1000 費用的賬面價值大于計稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時差異1000-750=250
2021-05-27 16:22:21
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